安徽省| 人数: 1|
经验:5-10年|
性别:不限|
年龄:不限|
学历:本科|
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职位描述
一、工作职责:
1、负责制订内部评价、审计规范和相关实施办法;
2、负责建立和完善公司的内控体系,并对公司的制度、流程的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,提出控制缺陷,跟踪其整改情况,促进内控体系的完善;
3、负责对公司经营活动进行风险评价,定期更新风险控制矩阵,发挥内控预警功能,并编制《内控自我评价报告》;
4、负责公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计,以及对各单位的主要负责人进行经济责任审计及离任审计;
5、参与公司常规审计工作的开展并对其进行监管,对审计工作底稿和报告进行初步审核;
6、协助上级组织内控与审计工作会议,决定工作中的重大问题;
7、协助上级督办经公司领导批准的内控评价结论、审计结论和处理意见的执行情况;
8、完成上级领导交办的其他事项。
二、任职要求:
1、熟悉会计、税务等相关法规及进出口的政策;
2、熟悉内控风险评价及审计程序方法。
工作地点
安徽省滁州市全椒县朝阳大道6号