江苏省| 人数: 若干|
经验:5-10年|
性别:不限|
年龄:不限|
学历:本科|
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职位描述
岗位职责:
1、定期对公司或部门内控制度、流程进行检查,推进公司内控制度的建设和完善工作;
2、实施年度审计计划,定期实施各项常规审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、不定期开展各类专项审计工作。
任职要求:
1、教育水平:本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业;
2、工作经验:五年以上制造业企业内审、内控、咨询等相关经验。 在制造业业务流程、风险控制及管理体系建设方面有丰富经验。 ;
3、培训经历:接受过系统的合规、内控、内审方面培训;
4、技能技巧:逻辑分析能力强,书面表达能力强,具备较好地执行能力,沟通能力及团队协作能力;熟练使用VISIO、Excel、WORD、PPT、思维导图等工具;
5、职业素质:为人正直诚信、尊重客观事实、有一定的抗压能力,积极主动,善于发现问题解决问题;
6、其他要求:具有CIA、CISA、CPA、CMA证书优先。