江苏省| 人数: 若干|
经验:1-3年|
性别:不限|
年龄:不限|
学历:本科|
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职位描述
一、岗位职责
1、协助部门负责人制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施。
2、制定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书。
3、负责执行各类专项审计(包含但不限于:离任审计、舞弊审计、基建工程项目审计及其他特别事项审计)。
4、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为、内控缺失问题、重大风险问题等。
5、提出整改意见,协助落实和实施整改方案,对整改问题跟踪监督。
6、协调和配合政府审计、社会审计、券商、财税等部门的审计检查工作。
7、负责按照规定建立和整理集团内部审计档案。
8、部门领导交代的其他事项。
二、任职要求:
1、能独立、带队或参与一个或多个业务领域的专项审计项目的实施、沟通及整改跟踪;
2、熟悉公司内部控制,能独立负责对某一个或多个业务领域的部分核心制度与流程的健全性、合规性、合理性进行诊断分析、测评并提出优化改进建议;
3、负责一个或多个业务领域一般性举报调查项目的策划、组织、协调、实施、沟通、报告及整改跟踪。
4、熟悉内部审计工作方法,具有较扎实的相关专业知识和技能,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提出改善建议;
5、具有良好的项目组织能力,较强的风险敏感性、洞察力和逻辑推理能力,具备良好的沟通与协调能力;
6、维护、运营审计部微信公众号,定期更新文章。
7、良好的口头表达能力,能独立开展对公司员工的廉洁教育培训。
7、熟悉运用各类财务软件,如ERP、SAP等。
8、持有CPA、CMA、CIA、ACCA、CISA、CAP、CFE、中级职称等专业证书之一。