江苏省| 人数: 若干|
经验:1-3年|
性别:不限|
年龄:不限|
学历:本科|
0人浏览
温馨提示: 求职中如遇招聘方扣押证件、要求提供担保或收取财物、强迫入股或集资、收取不正当利益或其他违法情形,请立即举报 ;如遇岗位要求海外工作,请提高警惕,谨防诈骗
职位描述
岗位内容:
1、根据法律法规,内部控制基本规范,完善公司内部审计流程;
2、根据审计计划编制内部审计方案,收集审计证据、编制审计底稿;
3、对审计发现的问题监督责任部门落实整改;
4、负责审计资料归档保管,保证资料齐全完整;
5、根据计划执行合规业务的推进。
任职要求:
1. 拥有相关领域的本科及以上学历。
2. 至少3年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),并具备一定的计算机应用知识。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
五险一金、年终奖、节日福利等、晋升空间。